Transparencia e integridad

Sistema de control interno

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada viene implementando el Sistema de Control Interno en el marco de lo dispuesto por la Contraloría General de la República mediante la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y modificatorias. En ese contexto, viene presentando los reportes correspondientes dentro de los plazos establecidos en la normativa.

R.C. N° 146-2019-CG, que aprueba la directiva N° 006-2019-CG/INTEG
Implementación del Sistema de control interno en las entidades del estado

Modificaciones

2023
2023
R.C. N° 073-2023-CG, Modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
2023
2022
2022
R.C. N° 095-2022-CG, Modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
2022
2021
2021
R.C. N° 093-2021-CG, Modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
2021
2020
2020
R.C. N° 130-2020-CG, Modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
2020

Base Legal

Base Legal
Descarga
Resolución de Contraloría N°146-2019-CG; que aprueba la Directiva N° 0062019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado»
Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
Resolución de Contraloría N°093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado».
Resolución de Contraloría N°095-2022-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado».
Resolución de Contraloría N°073-2023-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado».

Implementación

Para evidenciar la implementación del sistema, las entidades deben presentar los entregables del control interno.

implementacion

Avances

Base Legal
Descarga
Reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno
Reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno
Primer reporte de seguimiento del Plan de Acción (semestral)
Avances del Sistema de Control Interno (SCI)

En el marco de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), que abarca acciones, actividades, planes, políticas, normas y procedimientos clave para garantizar el correcto funcionamiento de las entidades del Estado, PROINVERSIÓN ha logrado importantes avances:

  • Comunicación de resultados: La Secretaría General y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informaron
    a las áreas correspondientes sobre los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño.
  • Difusión institucional: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto compartió con todo el personal el informe
    de evaluación del PEI y del POI.
  • Planificación estratégica: Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas 2024.

Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua en nuestras operaciones.

Fuente: Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, del 15 de mayo, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG para la implementación del SCI en las entidades del Estado.

Fecha: 26 de Diciembre 2024

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